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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 18.357.136
Nro. Solicitud de Transferencia
182203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.549.798

Retención DNCP
₲ 64.751
Retención IVA
₲ 500.649
Retención Renta
₲ 500.649
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-216867
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.732.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.732.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional