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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527

Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL SANTANDER PORTILLO
RUC
565368-1
Número de Contrato
079-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-103112
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.470.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.470.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283075
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH