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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 204.108.649
Nro. Solicitud de Transferencia
118366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.346.823

Retención DNCP
₲ 727.369
Retención IVA
₲ 5.566.600
Retención Renta
₲ 3.711.066
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
108-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102480
Monto Contrato
₲ 9.373.330.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.666.382.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.382.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281864
Nombre de la Licitación
Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH