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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381

Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO CHAPARRO VARGAS
RUC
640205-4
Número de Contrato
036-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-95773
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.632.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276223
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH