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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008547
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-29323
Monto Contrato
₲ 196.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.119.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.119.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209371
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores