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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003211
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44718
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.136.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.136.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores