Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002263
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            142440
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FENIX S.A 
        
                                    RUC
                            
            80035057-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            135
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12004-11-44718
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 943.136.589
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 943.136.589
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            226822
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        