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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 6.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.410.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS MIRTHA SANCHEZ GARCETE
RUC
1413065-3
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44313
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.383.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.383.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213664
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores