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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000355
Monto de la Factura
₲ 23.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113361
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.338.747

Retención DNCP
₲ 83.653
Retención IVA
₲ 646.800
Retención Renta
₲ 646.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-144259
Monto Contrato
₲ 879.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.146.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.499.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333844
Nombre de la Licitación
Servicio de Certificación y Recertificación de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 de Procesos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas