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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002511
Monto de la Factura
₲ 24.364.908
Nro. Solicitud de Transferencia
67955
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.170.585

Retención DNCP
₲ 86.828
Retención IVA
₲ 664.497
Retención Renta
₲ 442.998
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-146700
Monto Contrato
₲ 2.153.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.100.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.100.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333601
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas