Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015196
Monto de la Factura
₲ 31.075.246
Nro. Solicitud de Transferencia
141253
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.131.203
Retención DNCP
₲ 118.965
Retención IVA
₲ 218.114
Retención Renta
₲ 606.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135357
Monto Contrato
₲ 692.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.808.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.808.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
