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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017984
Monto de la Factura
₲ 2.724.015
Nro. Solicitud de Transferencia
72162
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.644.661

Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 15.425
Retención Renta
₲ 53.452
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135357
Monto Contrato
₲ 692.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.808.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.808.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas