Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017927
Monto de la Factura
₲ 4.307.713
Nro. Solicitud de Transferencia
72168
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.178.938
Retención DNCP
₲ 16.521
Retención IVA
₲ 27.964
Retención Renta
₲ 84.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135357
Monto Contrato
₲ 692.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.808.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.808.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
