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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016059
Monto de la Factura
₲ 11.336.933
Nro. Solicitud de Transferencia
144725
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.993.662

Retención DNCP
₲ 43.417
Retención IVA
₲ 78.338
Retención Renta
₲ 221.516
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135357
Monto Contrato
₲ 692.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.808.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.808.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas