Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004048
Monto de la Factura
₲ 5.920.359
Nro. Solicitud de Transferencia
69179
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.154
Retención DNCP
₲ 21.098
Retención IVA
₲ 161.464
Retención Renta
₲ 107.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148049
Monto Contrato
₲ 7.104.652.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.654.052.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.654.052.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas