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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 25.802.946
Nro. Solicitud de Transferencia
61409
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.538.133

Retención DNCP
₲ 91.952
Retención IVA
₲ 703.717
Retención Renta
₲ 469.144
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-150625
Monto Contrato
₲ 155.032.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.433.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.433.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Licencias e Insumos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas