Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003307
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 549.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            187573
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 522.089.019
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.956.436
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 14.972.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.981.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOGICALIS PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022674-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            52
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-17-149879
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 549.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 522.089.019
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 522.089.019
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            325252
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        