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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018891
Monto de la Factura
₲ 27.063.960
Nro. Solicitud de Transferencia
19641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.063.960

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
136/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59839
Monto Contrato
₲ 337.093.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.727.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.727.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)