Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019188
Monto de la Factura
₲ 20.766.900
Nro. Solicitud de Transferencia
157983
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.766.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
136/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59839
Monto Contrato
₲ 337.093.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.727.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.727.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
