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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 406.353.794
Nro. Solicitud de Transferencia
29677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.037.957

Retención DNCP
₲ 1.448.097
Retención IVA
₲ 11.082.376
Retención Renta
₲ 7.388.251
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CORDILLERA
RUC
80073247-2
Número de Contrato
423/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68352
Monto Contrato
₲ 7.494.264.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.662.255.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.662.255.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDAD DE AREGUA CO0N EMPRESAS PRE CALIFICADAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)