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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009883
Monto de la Factura
₲ 188.571.540
Nro. Solicitud de Transferencia
63597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.571.540

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67914
Monto Contrato
₲ 269.387.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.183.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.183.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL CENTRO MEDICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)