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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012604
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42802
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65622
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245127
Nombre de la Licitación
Adquision de Equipos e Instrumentales Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu