Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000103
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 290.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            110459
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 290.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
        
                                    RUC
                            
            590464-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            173
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-12-61175
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 95.094.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 74.219.007
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 74.219.007
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            240980
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        