Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0030252
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 65.700.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            120922
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-11-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 65.700.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            194992-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            51/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-12-54986
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 370.110.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 351.338.476
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 351.338.476
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            234762
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        