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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 51.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116951
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.462.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55271
Monto Contrato
₲ 1.212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.039.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.039.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu