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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005721
Monto de la Factura
₲ 271.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81942
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.286.661

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51724
Monto Contrato
₲ 1.597.134.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.848.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.848.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud