Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005867
Monto de la Factura
₲ 22.347.050
Nro. Solicitud de Transferencia
76144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.347.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54236
Monto Contrato
₲ 189.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.691.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.691.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225253
Nombre de la Licitación
LPN 27/2011 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Programa Nacional de Sangre
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud