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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005750
Monto de la Factura
₲ 31.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.372.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54236
Monto Contrato
₲ 189.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.691.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.691.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225253
Nombre de la Licitación
LPN 27/2011 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Programa Nacional de Sangre
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud