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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049676
Monto de la Factura
₲ 59.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57389
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.025.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68545
Monto Contrato
₲ 118.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.674.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.674.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243424
Nombre de la Licitación
LPN 04-2012 Adquisición de Medicamentos para APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)