Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0144407
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.350.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            79334
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.350.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016879-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-12-55248
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.283.825.454
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.283.825.454
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            229690
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S3 - Sub-Unidad Nº3
        