Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001683
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 280.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84315
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-08-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 280.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
        
                                    RUC
                            
            1296453-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            133/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-12-58979
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.568.160
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.292.714
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 44.292.714
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            236938
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        