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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003600
Monto de la Factura
₲ 43.477.560
Nro. Solicitud de Transferencia
60170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.865.992

Retención DNCP
₲ 162.316
Retención IVA
₲ 621.108
Retención Renta
₲ 828.144
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67890
Monto Contrato
₲ 992.047.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.017.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.531.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)