Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0032909
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            59190
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.750.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80008449-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-12-57686
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 57.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 46.125.795
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 46.125.795
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231101
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
        
                                    Convocante
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
        