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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 7.192.835
Nro. Solicitud de Transferencia
61871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.854.762

Retención DNCP
₲ 25.839
Retención IVA
₲ 180.404
Retención Renta
₲ 131.830
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64581
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.139.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.139.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244487
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)