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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001117
Monto de la Factura
₲ 280.916.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.916.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
100/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-48608
Monto Contrato
₲ 969.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.490.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.490.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud