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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002193
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61174
Monto Contrato
₲ 23.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.999.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)