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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 107.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.415.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67597
Monto Contrato
₲ 403.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.175.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.175.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)