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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 46.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38466
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.050.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64015
Monto Contrato
₲ 131.627.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.348.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.348.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)