Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000468
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 25.337.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            18443
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-02-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-04-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-04-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.337.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
        
                                    RUC
                            
            80020669-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            119
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-12-67592
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 401.346.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 386.449.921
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 386.449.921
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245282
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        