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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 9.524.992
Nro. Solicitud de Transferencia
77032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.524.992

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60658
Monto Contrato
₲ 91.874.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.840.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.840.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)