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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 62.121.043
Nro. Solicitud de Transferencia
72540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.075.982

Retención DNCP
₲ 221.377
Retención IVA
₲ 1.694.210
Retención Renta
₲ 1.129.474
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
189/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-99557
Monto Contrato
₲ 1.205.753.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.649.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.649.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MEDICOS DE URGENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas