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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013361
Monto de la Factura
₲ 11.690.800
Nro. Solicitud de Transferencia
26512
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.117.738

Retención DNCP
₲ 41.662
Retención IVA
₲ 318.840
Retención Renta
₲ 212.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96328
Monto Contrato
₲ 692.133.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.758.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.758.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas