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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 357.835.794
Nro. Solicitud de Transferencia
83664
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.295.334

Retención DNCP
₲ 1.275.197
Retención IVA
₲ 9.759.158
Retención Renta
₲ 6.506.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
00000491
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-101215
Monto Contrato
₲ 14.626.482.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.518.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.518.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267129
Nombre de la Licitación
Construcción del Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO