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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 407.025.921
Nro. Solicitud de Transferencia
101529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.074.251

Retención DNCP
₲ 1.450.492
Retención IVA
₲ 11.100.707
Retención Renta
₲ 7.400.471
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
00000491
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-101215
Monto Contrato
₲ 14.626.482.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.518.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.518.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267129
Nombre de la Licitación
Construcción del Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO