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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038516
Monto de la Factura
₲ 62.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.117.265

Retención DNCP
₲ 223.912
Retención IVA
₲ 1.713.614
Retención Renta
₲ 1.142.409
Multa
₲ 1.635.300

Datos del Contrato

Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95294
Monto Contrato
₲ 194.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.178.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.724.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas