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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001535
Monto de la Factura
₲ 54.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.419.026

Retención DNCP
₲ 195.474
Retención IVA
₲ 1.495.977
Retención Renta
₲ 997.318
Multa
₲ 1.744.705

Datos del Contrato

Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96825
Monto Contrato
₲ 997.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.829.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.829.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas