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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.740.667

Retención DNCP
₲ 242.667
Retención IVA
₲ 928.571
Retención Renta
₲ 1.238.095
Multa
₲ 18.850.000

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95781
Monto Contrato
₲ 327.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.353.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.980.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas