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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 137.522.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129499
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.781.682

Retención DNCP
₲ 490.081
Retención IVA
₲ 3.750.622
Retención Renta
₲ 2.500.415
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95554
Monto Contrato
₲ 681.597.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.683.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.683.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas