Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000173
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 194.399.506
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            168321
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 184.870.396
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 692.769
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.301.805
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.534.536
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
        
                                    RUC
                            
            678463-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            84/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-14-100903
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.879.042.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.737.916.880
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.737.916.880
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            275782
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construccion de obras de uso institucional para los Ejercicios 2014-2015
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        