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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001891
Monto de la Factura
₲ 727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124411
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91230
Monto Contrato
₲ 271.072.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.683.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.430.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas